Zarządzenie Nr 0151 / 26 / 2003
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2003 r
w sprawie: zmian w budżecie.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
tj . Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)
Wójt Gminy Ślemień zarządza co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu na rok 2003:
-
Z w i ę k s z y ć plan wydatków budżetowych o kwotę: 29.004,00 zł
dzIAŁ |
ROZDZIAŁ |
§ |
KWOTA ZWIĘKSZENIA |
PLAN PO ZMIANACH |
JEDNOSTKA ODPOWIADAJĄCA ZA REALIZACJĘ |
600 |
60016 |
4210 |
583,00 |
6.783,00 |
ug |
600 |
60016 |
4300 |
169,00 |
28.697,00 |
UG |
750 |
75011 |
4010 |
1.594,00 |
31.145,00 |
UG/ZLEC. |
750 |
75023 |
4110 |
1.159,00 |
73.473,00 |
UG |
750 |
75023 |
4120 |
1.114,00 |
11.159,00 |
UG |
750 |
75023 |
4410 |
1.715,00 |
16.715,00 |
UG |
750 |
75023 |
4430 |
1.126,00 |
8.862,00 |
UG |
751 |
75101 |
4300 |
10,00 |
1008,00 |
UG/zlec |
801 |
80101 |
4110 |
2 611,00 |
127.050,00 |
SZKOŁA PODST. |
801 |
80101 |
4120 |
1.273,00 |
16.940,00 |
SZKOŁA PODST. |
801 |
80101 |
4210 |
243,00 |
50.268,00 |
SZKOŁA PODST. |
801 |
80104 |
4010 |
424,00 |
20.624,00 |
ODDZIAŁY KLASY „O” |
801 |
80104 |
4110 |
436,00 |
4.296,00 |
ODDZIAŁY KLASY „O” |
801 |
80104 |
4120 |
19,00 |
539,00 |
ODDZIAŁY KLASY „O” |
801 |
80110 |
4110 |
113,00 |
62.482,00 |
GIMNAZJUM |
801 |
80110 |
4300 |
91,00 |
12.091,00 |
GIMNAZJUM |
801 |
80113 |
4110 |
456,00 |
4.156,00 |
UG |
801 |
80113 |
4120 |
32,00 |
590,00 |
UG |
851 |
85154 |
4210 |
5.813,00 |
26.656,00 |
UG |
853 |
85319 |
4010 |
1.800,00 |
66.674,00 |
GOPS/ WŁASNE |
854 |
85404 |
4300 |
1.875,00 |
5.965,00 |
PRZEDSZKOLE |
900 |
90003 |
4300 |
854,00 |
7.985,00 |
UG |
900 |
90015 |
4260 |
380,00 |
38.271,00 |
UG |
921 |
92109 |
3020 |
48,00 |
1.284,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4010 |
937,00 |
63.763,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4110 |
749,00 |
12.870,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4120 |
46,00 |
1.712,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4210 |
3.306,00 |
23.576,00 |
GOK |
921 |
92195 |
4300 |
28,00 |
2.095,00 |
UG |
29.004,00 |
Z m n i e j s z y ć plan wydatków budżetowych o kwotę: 29.004,00 zł
dzIAŁ |
ROZDZIAŁ |
§ |
KWOTA ZmniejSZENIA |
PLAN PO ZMIANACH |
JEDNOSTKA ODPOWIADAJĄCA ZA REALIZACJĘ |
600 |
60016 |
4270 |
752,00 |
13.000,00 |
UG |
750 |
75011 |
4210 |
1.000,00 |
978,00 |
UG/ZLEC. |
750 |
75011 |
4440 |
594,00 |
889,00 |
UG/ZLEC |
750 |
75023 |
4010 |
1.500,00 |
428.500,00 |
UG |
750 |
75023 |
4210 |
590,00 |
63.388,00 |
UG |
750 |
75023 |
4300 |
1.698,00 |
114.802,00 |
UG |
750 |
75047 |
4300 |
1.326,00 |
11.174,00 |
UG |
751 |
75101 |
4110 |
10,00 |
168,00 |
UG/zlec |
801 |
80101 |
4260 |
4 127,00 |
8 873,00 |
SZKOŁA PODST. |
801 |
80104 |
4210 |
879,00 |
300,00 |
ODDZIAŁY KLASY”O” |
801 |
80110 |
4010 |
15,00 |
299.248,00 |
GIMNAZJUM |
801 |
80110 |
4410 |
189,00 |
611,00 |
GIMNAZJUM |
801 |
80113 |
4010 |
488,00 |
23312,00 |
UG |
851 |
85154 |
3020 |
600,00 |
8.400,00 |
UG |
851 |
85154 |
4300 |
4.489,00 |
29.831,00 |
UG |
851 |
85154 |
4410 |
724,00 |
96,00 |
UG |
853 |
85319 |
3020 |
1.800,00 |
1.257,00 |
GOPS/ WŁASNE |
854 |
85404 |
3020 |
444,00 |
18 137,00 |
PRZEDSZKOLE |
854 |
85404 |
4110 |
135,00 |
37 097,00 |
PRZEDSZKOLE |
854 |
85404 |
4120 |
24,00 |
5 100,00 |
PRZEDSZKOLE |
854 |
85404 |
4240 |
970,00 |
230,00 |
PRZEDSZKOLE |
854 |
85404 |
4270 |
236,00 |
764,00 |
PRZEDSZKOLE |
854 |
85404 |
4280 |
66,00 |
158,00 |
PRZEDSZKOLE |
900 |
90003 |
4210 |
854,00 |
146,00 |
UG |
900 |
90015 |
4270 |
380,00 |
33.620,00 |
UG |
921 |
92109 |
4240 |
230,00 |
5.770,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4260 |
1.531,00 |
2.269,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4270 |
164,00 |
1.836,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4280 |
192,00 |
108,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4300 |
2.701,00 |
15.387,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4410 |
268,00 |
332,00 |
GOK |
921 |
92195 |
4210 |
28,00 |
1.672,00 |
UG |
29.004,00 |
Plan dochodów po zmianach wynosi – 4 189 596,00
Plan wydatków po zmianach wynosi - 4 883 377,00
§ 2
Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 113.100,00
§ 3
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2003 rok.
-
Przychody budżetu : 816.918,00
w tym:
a) kredyt bankowy 816.918,00
1) dochody budżetu 4 189 596,00
RAZEM 5 006 514,00
3) Rozchody budżetu 123.137,00
w tym: spłata kredytu 113.100,00
spłata pożyczki 10.037,00
4) Wydatki budżetu 4 883 377,00
RAZEM 5 006 514,00
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie Nr 0151/25/2003
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 09-12-2003 r.
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2004
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1, art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) oraz na podstawie art. 110, 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z póź. zm.)
Wójt Gminy Ślemień zarządza co następuje:
§ 1
Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2004 r. wraz z objaśnieniami i załącznikami od Nr 1 do Nr 11 oraz informację o stanie mienia komunalnego.
§ 2
Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2004 oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Ślemień.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy i Skarbnikowi Gminy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 0151 / 26 / 2003
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2003 r
w sprawie: zmian w budżecie.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
tj . Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)
Wójt Gminy Ślemień zarządza co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu na rok 2003:
-
Z w i ę k s z y ć plan wydatków budżetowych o kwotę: 29.004,00 zł
dzIAŁ |
ROZDZIAŁ |
§ |
KWOTA ZWIĘKSZENIA |
PLAN PO ZMIANACH |
JEDNOSTKA ODPOWIADAJĄCA ZA REALIZACJĘ |
600 |
60016 |
4210 |
583,00 |
6.783,00 |
ug |
600 |
60016 |
4300 |
169,00 |
28.697,00 |
UG |
750 |
75011 |
4010 |
1.594,00 |
31.145,00 |
UG/ZLEC. |
750 |
75023 |
4110 |
1.159,00 |
73.473,00 |
UG |
750 |
75023 |
4120 |
1.114,00 |
11.159,00 |
UG |
750 |
75023 |
4410 |
1.715,00 |
16.715,00 |
UG |
750 |
75023 |
4430 |
1.126,00 |
8.862,00 |
UG |
751 |
75101 |
4300 |
10,00 |
1008,00 |
UG/zlec |
801 |
80101 |
4110 |
2 611,00 |
127.050,00 |
SZKOŁA PODST. |
801 |
80101 |
4120 |
1.273,00 |
16.940,00 |
SZKOŁA PODST. |
801 |
80101 |
4210 |
243,00 |
50.268,00 |
SZKOŁA PODST. |
801 |
80104 |
4010 |
424,00 |
20.624,00 |
ODDZIAŁY KLASY „O” |
801 |
80104 |
4110 |
436,00 |
4.296,00 |
ODDZIAŁY KLASY „O” |
801 |
80104 |
4120 |
19,00 |
539,00 |
ODDZIAŁY KLASY „O” |
801 |
80110 |
4110 |
113,00 |
62.482,00 |
GIMNAZJUM |
801 |
80110 |
4300 |
91,00 |
12.091,00 |
GIMNAZJUM |
801 |
80113 |
4110 |
456,00 |
4.156,00 |
UG |
801 |
80113 |
4120 |
32,00 |
590,00 |
UG |
851 |
85154 |
4210 |
5.813,00 |
26.656,00 |
UG |
853 |
85319 |
4010 |
1.800,00 |
66.674,00 |
GOPS/ WŁASNE |
854 |
85404 |
4300 |
1.875,00 |
5.965,00 |
PRZEDSZKOLE |
900 |
90003 |
4300 |
854,00 |
7.985,00 |
UG |
900 |
90015 |
4260 |
380,00 |
38.271,00 |
UG |
921 |
92109 |
3020 |
48,00 |
1.284,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4010 |
937,00 |
63.763,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4110 |
749,00 |
12.870,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4120 |
46,00 |
1.712,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4210 |
3.306,00 |
23.576,00 |
GOK |
921 |
92195 |
4300 |
28,00 |
2.095,00 |
UG |
29.004,00 |
Z m n i e j s z y ć plan wydatków budżetowych o kwotę: 29.004,00 zł
dzIAŁ |
ROZDZIAŁ |
§ |
KWOTA ZmniejSZENIA |
PLAN PO ZMIANACH |
JEDNOSTKA ODPOWIADAJĄCA ZA REALIZACJĘ |
600 |
60016 |
4270 |
752,00 |
13.000,00 |
UG |
750 |
75011 |
4210 |
1.000,00 |
978,00 |
UG/ZLEC. |
750 |
75011 |
4440 |
594,00 |
889,00 |
UG/ZLEC |
750 |
75023 |
4010 |
1.500,00 |
428.500,00 |
UG |
750 |
75023 |
4210 |
590,00 |
63.388,00 |
UG |
750 |
75023 |
4300 |
1.698,00 |
114.802,00 |
UG |
750 |
75047 |
4300 |
1.326,00 |
11.174,00 |
UG |
751 |
75101 |
4110 |
10,00 |
168,00 |
UG/zlec |
801 |
80101 |
4260 |
4 127,00 |
8 873,00 |
SZKOŁA PODST. |
801 |
80104 |
4210 |
879,00 |
300,00 |
ODDZIAŁY KLASY”O” |
801 |
80110 |
4010 |
15,00 |
299.248,00 |
GIMNAZJUM |
801 |
80110 |
4410 |
189,00 |
611,00 |
GIMNAZJUM |
801 |
80113 |
4010 |
488,00 |
23312,00 |
UG |
851 |
85154 |
3020 |
600,00 |
8.400,00 |
UG |
851 |
85154 |
4300 |
4.489,00 |
29.831,00 |
UG |
851 |
85154 |
4410 |
724,00 |
96,00 |
UG |
853 |
85319 |
3020 |
1.800,00 |
1.257,00 |
GOPS/ WŁASNE |
854 |
85404 |
4010 |
905,00 |
192.912,00 |
PRZEDSZKOLE |
854 |
85404 |
4240 |
970,00 |
230,00 |
PRZEDSZKOLE |
900 |
90003 |
4210 |
854,00 |
146,00 |
UG |
900 |
90015 |
4270 |
380,00 |
33.620,00 |
UG |
921 |
92109 |
4240 |
230,00 |
5.770,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4260 |
1.531,00 |
2.269,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4270 |
164,00 |
1.836,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4280 |
192,00 |
108,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4300 |
2.701,00 |
15.387,00 |
GOK |
921 |
92109 |
4410 |
268,00 |
332,00 |
GOK |
921 |
92195 |
4210 |
28,00 |
1.672,00 |
UG |
29.004,00 |
Plan dochodów po zmianach wynosi – 4 189 596,00
Plan wydatków po zmianach wynosi - 4 883 377,00
§ 2
Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 113.100,00
§ 3
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2003 rok.
-
Przychody budżetu : 816.918,00
w tym:
a) kredyt bankowy 816.918,00
1) dochody budżetu 4 189 596,00
RAZEM 5 006 514,00
3) Rozchody budżetu 123.137,00
w tym: spłata kredytu 113.100,00
spłata pożyczki 10.037,00
4) Wydatki budżetu 4 883 377,00
RAZEM 5 006 514,00
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie Nr 0151 / 24 /2003
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 28 listopada 2003 r
w sprawie: zmian w budżecie.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj . Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)
Wójt Gminy Ślemień zarządza co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu na rok 2003:
-
Z w i ę k s z y ć plan wydatków budżetowych o kwotę: 28.080,00 zł
dzIAŁ |
ROZDZIAŁ |
§ |
KWOTA ZWIĘKSZENIA |
PLAN PO ZMIANACH |
JEDNOSTKA ODPOWIADAJĄCA ZA REALIZACJĘ |
750 |
75011 |
4010 |
2 100,00 |
21 500,00 |
UG/ZLECONE |
750 |
75011 |
4210 |
438,00 |
1 978,00 |
uG/ZLECONE |
750 |
75011 |
4300 |
60,00 |
1 860,00 |
UG/ZLECONE |
750 |
75011 |
4410 |
102,00 |
1 202,00 |
UG/ZLECONE |
801 |
80104 |
4010 |
2 400,00 |
20 200,00 |
Oddziały klsa „O” |
801 |
80195 |
4300 |
312,00 |
312,00 |
ug |
853 |
85319 |
4010 |
2 300,00 |
64 874,00 |
gops |
853 |
85319 |
4110 |
500,00 |
12 906,00 |
gops |
853 |
85319 |
4120 |
87,25 |
1 787,25 |
gops |
853 |
85319 |
4210 |
608,00 |
2 278,00 |
gops |
853 |
85319 |
4440 |
112,75 |
2 142,75 |
gops |
854 |
85404 |
3020 |
3 000,00 |
17 000,00 |
przedszkole |
854 |
85404 |
4010 |
16 000,00 |
188 700,00 |
przedszkole |
854 |
85404 |
4280 |
60,00 |
224,00 |
przedszkole |
RAZEM |
28 080,00 |
Z m n i e j s z y ć plan wydatków budżetowych o kwotę: 52.889,00 zł